近日,沿海公司组织开展了2022年度财务收支与内部控制审计,并将根据审计过程中发现的问题,积极推进问题整改工作。
本次审计范围是2022年资产、负债、损益情况的真实性、合法性、效益性,重大财务事项和内部控制规范性、全面性、有效性,日常会计核算的规范性、会计信息的真实性及财务管理水平,内部控制、风险管理活动的合法性、充分性、有效性及适宜性,通行费解缴的执行情况,招标与采购程序、合同管理以及对工资总额调控、福利制度、企业负责人薪酬等情况。
针对审计发现的问题,公司将组织责任部室和单位根据整改意见、建议认真落实整改工作。
围绕提升审计监督质效,下一步沿海公司将推进建立审计工作沟通联动机制,确保审计信息全面性、可靠性,审计意见得到有效落实。督促各责任部室(单位)深化审计结果的综合运用,既要紧盯具体缺陷和问题整改,又要举一反三,严格整改标准,扎实做好各项整改工作。坚持“揭露问题、规范管理、促进发展、提高效益”的工作思路,对审计结果进行深加工,通过问题分类整理,深究问题根源,科学提示风险,补齐公司体制机制上的短板、弱项,完善公司治理体系,提高治理能力,护航企业高质量发现。