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河北航投集团组织召开风险内控制度及审计发现问题宣贯会
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作者:张韧 来源:河北航空投资集团有限公司 添加时间:2024-12-31

12月27日,河北航投集团召开风险内控制度及审计发现问题宣贯会,集团公司各单位、各部室负责审计、风险、内控的分管领导和具体工作人员参加了此次会议。

本次宣贯会对《河北航空投资集团风险防控三线管理机制实施方案》(河北航投审〔2024〕47 号)《河北航空投资集团有限公司内部控制管理办法》(河北航投办字〔2024〕13 号)进行了解读,分析了工作要点和工作职责;对2024 年内、外部审计及各级检查发现典型问题和需重点关注事项进行了汇总,提出具体案例和风险建议。

本次宣贯会的召开,推动企业制度体系进一步有效运行,切实将合规风控、审计要求贯穿到经营管理工作的各个环节,充分发挥审计警示作用,以案为鉴、深刻分析,强化责任意识,筑牢企业风险防线。

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